职位描述:
1、负责对日常业务流程的风险监控与优化管理,包括订单管理、合同评审、预算管理、回款管理等,主动、及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并研究解决方案,形成专项报告;
2、负责组织实施内部财务审计、经营活动合规审计、内控流程审计等各项审计工作,编制内部审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
3、负责业务流程的梳理、操作指引的编制,协助建立有效的内部控制环境,搭建公司内控框架,推动公司内控政策、指引和流程的具体实施;
4、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
5、完成公司和领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、法务相关专业优先;
2、五年以上财务、审计相关工作经验;
3、掌握审计、会计、财务、信息技术等相关专业知识,有内部审计师( CIA )、审计师、注册会计师( CPA )、会计师等专业资格者优先;
4、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,具有组织或独立实施企业内部财务审计、内控审计的经验;
5、善于发现问题、不断思考并解决问题,具备良好的沟通表达和团队协作能力,学习能力强,具备一定的文字能力。